根据集团党委安排及年度工作计划,集团纪律检查室(审计办)于2026年1月至2月对下属鸿业担保公司(含典当、租赁)、供应链公司、丹顺物流公司、国汇科技产业发展分公司、印务分公司等7家子公司开展了2025年度“三项费用”支出情况专项检查。
此次检查采取查阅会计凭证及相关档案资料、现场问询等方式实施,聚焦“三项费用”支出关键环节,重点检查预算执行规范性、报销标准合规性、审批流程完整性及票据有效性等内容。经检查,共发现问题成本控制不到位、会计核算不规范、未严格执行公司制度、发票进项税抵扣等方面问题22个,并下发整改通知,明确各子公司根据整改要求,限期整改。
下一步,集团纪律检查室(审计办)将紧盯问题整改,跟踪整改进度,加大工作检查力度,坚持尺度不变、节奏不松,全力促进集团财务管理工作的规范。