为加强国有资产监督管理,促进集团良性运营和持续发展,实现国有资产保值增值,日前,集团监事会组成工作组,对集团本部及所属全资(控股)子公司2020年1至6月的财务工作进行了专项检查。
本次检查涵盖了集团及所属全资(控股)子公司2020年上半年执行财务相关法律法规情况、财务总体状况、资金运营情况以及财务信息的真实性、完整性等内容。通过查看财务报表、工作台账、财务凭证等资料,以及同财务工作人员进行交流沟通等方式,进一步摸清了被检查单位的财务运行情况,手续资料是否规范。同时,对查出的问题形成了财务检查报告及整改通知单,提出了整改措施,明确了整改时限,要求限时整改,切实保障财务工作规范高效运行。